Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: UNIãO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
442 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI |
Função: |
LEGISLATIVA |
Subfunção: |
AÇÃO LEGISLATIVA |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emissão de empenho para pagamento de cursos realizados na uvergs, pelos servidores e vereadores. |
850,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2024 |
Emissão de empenho para pagamento de cursos realizados na uvergs, pelos servidores e vereadores. |
850,00 |
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16/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 442; |
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850,00 |
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05/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 442/2024
União dos Vereadores do Rio Grande do Sul - 380 |
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850,00 |
TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.