Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO VALE DO TAQUARI - AVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
510 |
Data de lançamento: |
15/07/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI |
Função: |
LEGISLATIVA |
Subfunção: |
AÇÃO LEGISLATIVA |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Contribuição associativa União dos Vereadores do Rio Grande do Sul referente ano 2024 |
4.800,00 |
4.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2024 |
Contribuição associativa União dos Vereadores do Rio Grande do Sul referente ano 2024 |
4.800,00 |
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02/09/2024 |
Conforme Fatura Nº 51008; |
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600,00 |
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02/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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600,00 |
03/09/2024 |
Conforme Fatura Nº 51024; |
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600,00 |
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03/09/2024 |
erro na digitação da data |
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-600,00 |
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03/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1024; |
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600,00 |
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08/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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600,00 |
29/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1124; |
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600,00 |
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05/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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600,00 |
TOTAL |
4.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
SALDO A PAGAR |
3.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.