Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARIO MOISES MOLINA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
614 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI |
Função: |
LEGISLATIVA |
Subfunção: |
AÇÃO LEGISLATIVA |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PAPEL TOALHA BB 28G 6X20X200M - FLAMINGO |
145,55 |
291,10 |
1.00 |
dispenser copo 180/200ml Nobre |
68,00 |
68,00 |
3.00 |
BARBANTE ALGODÃO 4/8 150M - EURORAMA |
17,55 |
52,65 |
1.00 |
FOLHA PAPEL A4 CX C/10 PCT500F - REPORT |
268,00 |
268,00 |
1.00 |
COPO DESCARTAVEL 180ML OS 25X100U - DU DIGO |
167,00 |
167,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2024 |
PAPEL TOALHA BB 28G 6X20X200M - FLAMINGO dispenser copo 180/200ml Nobre BARBANTE ALGODÃO 4/8 150M - EURORAMA FOLHA PAPEL A4 CX C/10 PCT500F - REPORT COPO DESCARTAVEL 180ML OS 25X100U - DU DIGO |
846,75 |
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TOTAL |
846,75 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
846,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.