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Última atualização realizada em 27/07/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HARRI LUIZ SULZBACK

Dados do Empenho
Número do empenho: 89 Data de lançamento: 26/01/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES
Órgão: CAMARA DE VEREADORES
Unidade: CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI
Função: LEGISLATIVA
Subfunção: AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: Fornecedores a Pagar
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 AGUA 5 LTS 8,50 170,00
3.00 ADOÇANTE 3,94 11,82
3.00 ERVA MATE 1 KG 13,35 40,05
10.00 CHA 5,95 59,50
13.00 AGUA MINERAL 20 LT 23,50 305,50
18.00 AGUA MINERAL 2L 6,00 108,00
96.00 AGUA MINERAL 500ML C/ GAS 2,50 240,00
96.00 AGUA MINERAL 500 ML S/ GÁS 2,50 240,00
10.00 COPOS PLASTICOS 110 ML 100UN 8,90 89,00
10.00 COPO DESCARTAVEL 200ML 11,90 119,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2024 AGUA 5 LTS ADOÇANTE ERVA MATE 1 KG CHA AGUA MINERAL 20 LT AGUA MINERAL 2L AGUA MINERAL 500ML C/ GAS AGUA MINERAL 500 ML S/ GÁS COPOS PLASTICOS 110 ML 100UN COPO DESCARTAVEL 200ML 1.382,87
26/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 89; 1.382,87
09/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 89/2024 HARRI LUIZ SULZBACK - 389 1.382,87
TOTAL 1.382,87 1.382,87 1.382,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.