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Última atualização realizada em 06/05/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SEITEL - SEIXAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 29 Data de lançamento: 08/01/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES
Órgão: CAMARA DE VEREADORES
Unidade: CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI
Função: LEGISLATIVA
Subfunção: AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Fornecedores a Pagar
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviços de internet via fibra otica ref 01 semestre/2025 1.200,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2025 Serviços de internet via fibra otica ref 01 semestre/2025 1.200,00
10/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/464227; 159,90
10/02/2025 Cfe. RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 29/2025, 60 - SEITEL - SEIXAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA 7,68
13/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 152,22
TOTAL 1.200,00 159,90 159,90
SALDO A PAGAR 1.040,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/02/2025 7,68 Lançada
TOTAL   7,68