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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HARRI LUIZ SULZBACK

Dados do Empenho
Número do empenho: 302 Data de lançamento: 05/06/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES
Órgão: CAMARA DE VEREADORES
Unidade: CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI
Função: LEGISLATIVA
Subfunção: AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: Fornecedores a Pagar
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 CHA 6,99 104,85
10.00 ADOÇANTE 6,99 69,90
16.00 ERVA MATE 15,99 255,84
10.00 CAFE 500GR 60,99 609,90
12.00 AGUA 5 LTS 8,50 102,00
9.00 AGUA MINERAL 20 LT 25,50 229,50
5.00 AGUA MINERAL 2L 7,00 35,00
96.00 AGUA MINERAL 500ML C/ GAS 2,50 240,00
96.00 AGUA MINERAL 500 ML S/ GÁS 2,50 240,00
10.00 AGUA MINERAL 1,5L 6,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2025 CHA ADOÇANTE ERVA MATE CAFE 500GR AGUA 5 LTS AGUA MINERAL 20 LT AGUA MINERAL 2L AGUA MINERAL 500ML C/ GAS AGUA MINERAL 500 ML S/ GÁS AGUA MINERAL 1,5L 1.946,99
05/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 03/0625; REF. EMPENHO 302/2025 389 - HARRI LUIZ SULZBACK 1.946,99
05/06/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2025 HARRI LUIZ SULZBACK - 389 1.946,99
TOTAL 1.946,99 1.946,99 1.946,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.