Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: HARRI LUIZ SULZBACK |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
302 |
Data de lançamento: |
05/06/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI |
Função: |
LEGISLATIVA |
Subfunção: |
AÇÃO LEGISLATIVA |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
CHA |
6,99 |
104,85 |
10.00 |
ADOÇANTE |
6,99 |
69,90 |
16.00 |
ERVA MATE |
15,99 |
255,84 |
10.00 |
CAFE 500GR |
60,99 |
609,90 |
12.00 |
AGUA 5 LTS |
8,50 |
102,00 |
9.00 |
AGUA MINERAL 20 LT |
25,50 |
229,50 |
5.00 |
AGUA MINERAL 2L |
7,00 |
35,00 |
96.00 |
AGUA MINERAL 500ML C/ GAS |
2,50 |
240,00 |
96.00 |
AGUA MINERAL 500 ML S/ GÁS |
2,50 |
240,00 |
10.00 |
AGUA MINERAL 1,5L |
6,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2025 |
CHA ADOÇANTE ERVA MATE CAFE 500GR AGUA 5 LTS AGUA MINERAL 20 LT AGUA MINERAL 2L AGUA MINERAL 500ML C/ GAS AGUA MINERAL 500 ML S/ GÁS AGUA MINERAL 1,5L |
1.946,99 |
|
|
05/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 03/0625;
REF. EMPENHO 302/2025
389 - HARRI LUIZ SULZBACK |
|
1.946,99 |
|
05/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 302/2025
HARRI LUIZ SULZBACK - 389 |
|
|
1.946,99 |
TOTAL |
1.946,99 |
1.946,99 |
1.946,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.