Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
433 |
Data de lançamento: |
14/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
| Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DO ACESSO A REDE INTERNET POR MEIO DE PROVEDOR DA COPREL. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Dispensa de Licitação |
Processo número / ano: |
5 / 2018 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DO ACESSO A REDE INTERNET POR MEIO DE PROVEDOR DA COPREL. |
229,99 |
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| 14/11/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DO ACESSO A REDE INTERNET POR MEIO DE PROVEDOR DA COPREL.
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229,99 |
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| 14/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 433/2018
COPREL TELECOM LTDA - 8 |
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229,99 |
| TOTAL |
229,99 |
229,99 |
229,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.