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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 200 Data de lançamento: 03/05/2019
Tipo de empenho: FORNECEDORES
Órgão: PODER LEGISLATIVO
Unidade: PODER LEGISLATIVO
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE
Descritivo do Empenho: PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2019 PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET. 229,99
03/05/2019 PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET. 229,99
09/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2019 COPREL TELECOM LTDA - 8 229,99
TOTAL 229,99 229,99 229,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.