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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11 Data de lançamento: 11/01/2021
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: PODER LEGISLATIVO
Unidade: PODER LEGISLATIVO
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE
Descritivo do Empenho: INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES Ref. FOLHA DE FERIAS DO FUNCIONARIO VERNO MULLER.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2021 INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES Ref. FOLHA DE FERIAS DO FUNCIONARIO VERNO MULLER. 648,02
11/01/2021 PAGAMENTO DE FERIAS VERNO MULLER. 648,02
28/01/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2021 INSS - 6 648,02
TOTAL 648,02 648,02 648,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.