Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11 |
Data de lançamento: |
11/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES Ref. FOLHA DE FERIAS DO FUNCIONARIO VERNO MULLER. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2021 |
INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES Ref. FOLHA DE FERIAS DO FUNCIONARIO VERNO MULLER. |
648,02 |
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11/01/2021 |
PAGAMENTO DE FERIAS VERNO MULLER. |
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648,02 |
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28/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11/2021
INSS - 6 |
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648,02 |
TOTAL |
648,02 |
648,02 |
648,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.