Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ELTON CLAIR DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
324 |
Data de lançamento: |
21/09/2021 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
PASSAGEM DE ONIBUS PORTO ALEGRE-RS PARA TIO HUGO-RS. - |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/09/2021 |
PASSAGEM DE ONIBUS PORTO ALEGRE-RS PARA TIO HUGO-RS. - |
119,90 |
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21/09/2021 |
PASSAGEM DE ONIBUS PORTO ALEGRE-RS PARA TIO HUGO-RS. -
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119,90 |
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21/09/2021 |
erro de lançamento. |
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-119,90 |
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21/09/2021 |
ERRO DE LANÇAMENTO. |
-119,90 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.