Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: IPERGS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
211 |
Data de lançamento: |
30/05/2023 |
Tipo de empenho: |
IPERGS A PAGAR |
Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Descritivo do Empenho: |
IPERGS PARTE PATRONAL SERVIDORES PAGAMENTO DE FOLHA MES DE MAIO DE 2023. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2023 |
IPERGS PARTE PATRONAL SERVIDORES PAGAMENTO DE FOLHA MES DE MAIO DE 2023. |
2.835,06 |
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30/05/2023 |
CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05.2023. |
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2.835,06 |
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02/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 211/2023
IPERGS - 3 |
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2.835,06 |
TOTAL |
2.835,06 |
2.835,06 |
2.835,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.