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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 02:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5 Data de lançamento: 09/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Camara de Vereadores
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRE REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS PARA FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS CFE OC. NR 1900/2022,ANEXA. CONTRATO NR 01/2022. PREGÃO 22/2022.TERCEIRO TERMO ADITIVO.
Dados da licitação
Modalidade: Global Tipo de licitação: Pregão Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2024 EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRE REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS PARA FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS CFE OC. NR 1900/2022,ANEXA. CONTRATO NR 01/2022. PREGÃO 22/2022.TERCEIRO TERMO ADITIVO. 6.673,20
06/02/2024 EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRE REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS PARA FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS CFE OC. NR 1900/2022,ANEXA. CONTRATO NR 01/2022. PREGÃO 22/2022.TERCEIRO TERMO ADITIVO. 1.595,76
09/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5/2024 - REF. JANEIRO DE 2024 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 4799 HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRE REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS PARA FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS CFE OC. NR 1900/2022,ANEXA. CONTRATO NR 01/2022. PREGÃO 22/2022.TERCEIRO TERMO ADITIVO.. 1.495,95
09/02/2024 Cfe. IR Retido - Câmara, retido no Pagamento do Empenho 5/2024 99,81
04/03/2024 EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRE REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS PARA FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS CFE OC. NR 1900/2022,ANEXA. CONTRATO NR 01/2022. PREGÃO 22/2022.TERCEIRO TERMO ADITIVO. 1.595,76
05/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.495,95
05/03/2024 Cfe. IR Retido - Câmara, retido no Pagamento do Empenho 5/2024 99,81
28/03/2024 EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRE REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS PARA FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS CFE OC. NR 1900/2022,ANEXA. CONTRATO NR 01/2022. PREGÃO 22/2022.TERCEIRO TERMO ADITIVO. 1.595,76
01/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.495,95
01/04/2024 Cfe. IR Retido - Câmara, retido no Pagamento do Empenho 5/2024 99,81
02/05/2024 EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRE REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS PARA FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS CFE OC. NR 1900/2022,ANEXA. CONTRATO NR 01/2022. PREGÃO 22/2022.TERCEIRO TERMO ADITIVO. 1.595,76
03/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.495,95
03/05/2024 Cfe. IR Retido - Câmara, retido no Pagamento do Empenho 5/2024 99,81
28/05/2024 EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRE REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS PARA FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS CFE OC. NR 1900/2022,ANEXA. CONTRATO NR 01/2022. PREGÃO 22/2022.TERCEIRO TERMO ADITIVO. 290,16
TOTAL 6.673,20 6.673,20 6.383,04
SALDO A PAGAR 290,16
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IR Retido - Câmara 06/02/2024 99,81 21/2024 Lançada
IR Retido - Câmara 04/03/2024 99,81 44/2024 Lançada
IR Retido - Câmara 28/03/2024 99,81 70/2024 Lançada
IR Retido - Câmara 02/05/2024 99,81 99/2024 Lançada
TOTAL   399,24