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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 13:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARINES LOCATELLI DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 51 Data de lançamento: 18/04/2024
Tipo de empenho: Diárias-Marines Locatelli da Silva
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Camara de Vereadores
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS E MEIA PARA A VER MARINES DA SILVA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ORATORIA MODULO 02. CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS E MEIA PARA A VER MARINES DA SILVA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ORATORIA MODULO 02. CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. 1.225,00
18/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS E MEIA PARA A VER MARINES DA SILVA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ORATORIA MODULO 02. CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. 1.225,00
22/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851960 1.225,00
TOTAL 1.225,00 1.225,00 1.225,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.