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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 02:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 62 Data de lançamento: 08/05/2024
Tipo de empenho: Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Camara de Vereadores
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho: EMPENHO PREVIO REF. AO INSS PARTE PATRONAL MES EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE ABRIL DE 2024
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2024 EMPENHO PREVIO REF. AO INSS PARTE PATRONAL MES EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE ABRIL DE 2024 603,64
08/05/2024 EMPENHO PREVIO REF. AO INSS PARTE PATRONAL MES EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE ABRIL DE 2024 603,64
17/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 603,64
TOTAL 603,64 603,64 603,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.