Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
62 |
Data de lançamento: |
08/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações |
Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Camara de Vereadores |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Descritivo do Empenho: |
EMPENHO PREVIO REF. AO INSS PARTE PATRONAL MES EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE ABRIL DE 2024 |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2024 |
EMPENHO PREVIO REF. AO INSS PARTE PATRONAL MES EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE ABRIL DE 2024 |
603,64 |
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08/05/2024 |
EMPENHO PREVIO REF. AO INSS PARTE PATRONAL MES EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE ABRIL DE 2024 |
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603,64 |
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17/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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603,64 |
TOTAL |
603,64 |
603,64 |
603,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.