Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VERGILIO CASANI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1044 |
Data de lançamento: |
20/12/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO DIR EXECUTIVO PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DA AGCONP EM RESTINGA SECA NOS DIAS 11 E 12/09/2018 |
0,00 |
95,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2018 |
VALOR RELATIVO A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO DIR EXECUTIVO PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DA AGCONP EM RESTINGA SECA NOS DIAS 11 E 12/09/2018 |
95,70 |
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20/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO
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95,70 |
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27/12/2018 |
Pagamento de Empenho 1044/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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95,70 |
TOTAL |
95,70 |
95,70 |
95,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.