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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPERESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1111 Data de lançamento: 26/12/2018
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Saúde
Subfunção: ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO A DESPESAS COM CORREIOS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO AS EMPRESAS DO PREGÃO 01/2018. CONFORME SOLICITAÇÃO 0,00 337,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2018 VALOR RELATIVO A DESPESAS COM CORREIOS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO AS EMPRESAS DO PREGÃO 01/2018. CONFORME SOLICITAÇÃO 337,20
26/12/2018 LIQUIDAÇÃO ATAESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIR.EXECUTIVO 337,20
27/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852240 PAGTO. REF. EMPENHO 1111/2018 EMPERESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - 96 337,20
TOTAL 337,20 337,20 337,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.