Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18 |
Data de lançamento: |
02/01/2018 |
Tipo de empenho: |
INSS- |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO AO INSS DA COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES DO CONSIM |
0,00 |
3.381,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2018 |
VALOR RELATIVO AO INSS DA COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES DO CONSIM |
3.381,34 |
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02/01/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
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3.381,34 |
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22/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18/2018
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 10 |
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3.381,34 |
22/02/2018 |
EMPENHO A MAIOR |
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-90,00 |
22/02/2018 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO POR EMPENHO A MAIOR |
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-90,00 |
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23/02/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO POR EMPENHO A MAIOR |
-90,00 |
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TOTAL |
3.291,34 |
3.291,34 |
3.291,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.