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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SALVAR ENFERMAGEM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 207 Data de lançamento: 01/03/2018
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Saúde
Subfunção: ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade: PAGAMENTO SAMU - UNIAO
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: SAMU - UNIAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO AO PLANTÃO DO SAMU SALVAR DE PALMEIRA DAS MISSÕES NO PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018. 0,00 20.625,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2018 VALOR RELATIVO AO PLANTÃO DO SAMU SALVAR DE PALMEIRA DAS MISSÕES NO PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018. 20.625,00
01/03/2018 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. 20.625,00
22/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900364 PAGTO. REF. EMPENHO 207/2018 SALVAR ENFERMAGEM LTDA - 237 20.625,00
TOTAL 20.625,00 20.625,00 20.625,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.