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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VERGILIO CASANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 21 Data de lançamento: 02/01/2018
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Saúde
Subfunção: ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMATIVA - VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FORA DO MUNICIPIO DO DIRETOR EXECUTIVO VERGILIO CASANI PARA O EXERCICIO DE 2018 0,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2018 EMPENHO ESTIMATIVA - VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FORA DO MUNICIPIO DO DIRETOR EXECUTIVO VERGILIO CASANI PARA O EXERCICIO DE 2018 5.000,00
11/01/2018 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. 45,00
11/01/2018 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. 168,00
02/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2018 - REF. DESLOCAMENTO PARA LAJEADO DO BUGRE, BOA VISTA DAS MISSOES E JABOTCABA REFERENTE REUNIAO PLANTÃO DO HOSPITAL DE CARIDADE VERGILIO CASANI - 73 45,00
05/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2018 - REF. DESLOCAMENTO PARA ENGENHO VELHO, CONSTANTINA E NOVO XINGU PARA TRATAR DE ASSUNTOS COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS PELO CONSIM VERGILIO CASANI - 73 168,00
09/03/2018 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. 84,00
09/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2018 - REF. DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A FARMÁCIA VERGILIO CASANI - 73 84,00
28/03/2018 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. 44,00
28/03/2018 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. 46,00
29/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2018 - REF. DESLOCAMENTO PARA RONDINHA, VISITA AO PREFEITO E SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR SOBRE A COMPRA DE MEDICAMENTOS VERGILIO CASANI - 73 46,00
29/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2018 - REF. DESLOCAMENTO PARA SAOPEDRO DAS MISSOES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA VERGILIO CASANI - 73 44,00
06/07/2018 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. 776,00
06/07/2018 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. 43,00
25/07/2018 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. 995,00
06/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2018 - REF. DESLOCAMENTO DO DRI. EXECUTIVO VERGILIO CASANI, IDA A SAO PEDRO DAS MISSOES COLHER A ASSINATURA DO PRESIDENTE EM DOCUMENTOS DO CONSIM VERGILIO CASANI - 73 43,00
06/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2018 - REF. VALOR RELATIVO A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO DIR. EXECUTIVO VERGILIO CASANI E O ASSESSOR JURÍDICO ANTONIO MARTINS JUNIOR. IDA A PORTO ALEGRE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTES A APONTAMENTO DO TCE-RE VERGILIO CASANI - 73 776,00
20/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. 995,00
24/08/2018 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. 777,00
29/08/2018 ESTORNO DE EMPENHO, POR EMPENHO A MAIOR POR ESTIMATIVA -1.000,00
31/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 777,00
26/12/2018 Estorno de empenho pelo mesmo ter sido emitido como estimativa -1.022,00
TOTAL 2.978,00 2.978,00 2.978,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.