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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE DIAS CARRAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 214 Data de lançamento: 05/03/2018
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Saúde
Subfunção: ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade: PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.36.18.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: SAMU - ESTADO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR RELATIVO A MAO DE OBRA PARA RECUPERAR TRAVESSA ARTICULAÇÃO RETRATIL, SOLDA. 220,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2018 VALOR RELATIVO A MAO DE OBRA PARA RECUPERAR TRAVESSA ARTICULAÇÃO RETRATIL, SOLDA. 220,00
05/03/2018 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. 220,00
22/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000617 PAGTO. REF. EMPENHO 214/2018 JOSE DIAS CARRAO - 254 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.