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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO RGS

Dados do Empenho
Número do empenho: 228 Data de lançamento: 23/03/2018
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Saúde
Subfunção: ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade: PAGAMENTO SAMU - UNIAO
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: SAMU - UNIAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO A SEGURO DPVAT DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA IRE 9960 DO SAMU SALVAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018 0,00 47,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2018 VALOR RELATIVO A SEGURO DPVAT DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA IRE 9960 DO SAMU SALVAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018 47,48
23/03/2018 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. 47,48
23/04/2018 Pagamento de Empenho 228/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 900343 47,48
TOTAL 47,48 47,48 47,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.