Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO RGS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
230 |
Data de lançamento: |
23/03/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
SAMU - UNIAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO A SEGURO DPVAT DO VEICULO RENAULT MASTER PAQ 9950 DO SAMU SALVAR REFERENTE AO EXERCIICO DE 2018 |
0,00 |
47,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/03/2018 |
VALOR RELATIVO A SEGURO DPVAT DO VEICULO RENAULT MASTER PAQ 9950 DO SAMU SALVAR REFERENTE AO EXERCIICO DE 2018 |
47,48 |
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23/03/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
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47,48 |
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23/04/2018 |
Pagamento de Empenho 230/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 900343 |
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47,48 |
TOTAL |
47,48 |
47,48 |
47,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.