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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO RGS

Dados do Empenho
Número do empenho: 231 Data de lançamento: 23/03/2018
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Saúde
Subfunção: ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade: PAGAMENTO SAMU - UNIAO
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: SAMU - UNIAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO A SEGURO DPVAT DO VEICULO YAMAHA LANDER IRD 4615 DO SAMU SALVAR REFERENTE AO EXERCIICO DE 2018 0,00 184,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2018 VALOR RELATIVO A SEGURO DPVAT DO VEICULO YAMAHA LANDER IRD 4615 DO SAMU SALVAR REFERENTE AO EXERCIICO DE 2018 184,80
23/03/2018 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. 184,80
23/04/2018 Pagamento de Empenho 231/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 900343 184,80
TOTAL 184,80 184,80 184,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.