Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PORTO SEGUROS CIA SE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
236 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO A JUROS REFERENTE AO SEGURO DAS CAMIONETES DO SAMU SALVAR, PLACAS IQT-4062, IRE-9960 E PAQ-9950, PARCELA 04/04 |
0,00 |
71,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2018 |
VALOR RELATIVO A JUROS REFERENTE AO SEGURO DAS CAMIONETES DO SAMU SALVAR, PLACAS IQT-4062, IRE-9960 E PAQ-9950, PARCELA 04/04 |
71,36 |
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27/03/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
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71,36 |
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27/03/2018 |
Pagamento de Empenho 236/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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71,36 |
TOTAL |
71,36 |
71,36 |
71,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.