Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SALVA VIDAS SEVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENC

Dados do Empenho
Número do empenho: 259 Data de lançamento: 02/04/2018
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Saúde
Subfunção: ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade: PAGAMENTO SAMU - UNIAO
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: SAMU - UNIAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO AO PLANTAO DO SAMU SALVAR NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018 0,00 27.063,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2018 VALOR RELATIVO AO PLANTAO DO SAMU SALVAR NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018 27.063,00
02/04/2018 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. 27.063,00
20/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900373 PAGTO. REF. EMPENHO 259/2018 SALVA VIDAS SEVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIA LTDA - 232 27.063,00
TOTAL 27.063,00 27.063,00 27.063,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.