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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 26 Data de lançamento: 11/01/2018
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Saúde
Subfunção: ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE FERIAS DA SERVIDORA FARMACEUTICA HERLISE FORTES SUPERTI, PERIODO AQUISITIVO 23/03/2016 A 22/03/2017, CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. 0,00 3.720,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2018 VALOR REFERENTE FERIAS DA SERVIDORA FARMACEUTICA HERLISE FORTES SUPERTI, PERIODO AQUISITIVO 23/03/2016 A 22/03/2017, CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. 3.720,64
11/01/2018 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. 3.720,64
05/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 78 3.720,64
TOTAL 3.720,64 3.720,64 3.720,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 11/01/2018 354,70 Lançada
INSS 11/01/2018 39,68 Lançada
IRRF- DIVERSOS MUNICIPIOS 11/01/2018 144,14 Lançada
TOTAL   538,52