Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BANRISUL S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
27 |
Data de lançamento: |
11/01/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO A DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE A TAXA DE 1% DEBITO ICMS PARCELAMENTO DE SAO PEDRO DAS MISSOES E SAGRADA FAMÍLIA. |
0,00 |
178,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2018 |
VALOR RELATIVO A DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE A TAXA DE 1% DEBITO ICMS PARCELAMENTO DE SAO PEDRO DAS MISSOES E SAGRADA FAMÍLIA. |
178,72 |
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11/01/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
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178,72 |
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15/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2018
BANRISUL S/A - 25 |
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178,72 |
TOTAL |
178,72 |
178,72 |
178,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.