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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MILANI E MILANI MECANICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 390 Data de lançamento: 14/05/2018
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Saúde
Subfunção: ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade: PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: SAMU - ESTADO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR RELATIVO A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PAQ 9950 DO SAMU - ABRACADEIRA PLASTICA 1,00 1,00
8.50 OLEO MOTOR MASTER RENAULT 50,00 425,00
1.00 FILTRO DE OLEO MASTER 53,00 53,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL MASTER 55,00 55,00
1.00 ARRUELA BUJAO 3,00 3,00
2.00 LAMPADA 12V 5,00 10,00
1.00 FILTRO DE AR MASTER 79,00 79,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2018 VALOR RELATIVO A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PAQ 9950 DO SAMU - ABRACADEIRA PLASTICA OLEO MOTOR MASTER RENAULT FILTRO DE OLEO MASTER FILTRO COMBUSTIVEL MASTER ARRUELA BUJAO LAMPADA 12V FILTRO DE AR MASTER 626,00
14/05/2018 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. 626,00
21/06/2018 Pagamento de Empenho 390/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000595 626,00
TOTAL 626,00 626,00 626,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.