Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: POA RESGATE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTD |
Número do empenho: | 424 | Data de lançamento: | 30/05/2018 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | ATENCAO BASICA | ||||
Projeto / Atividade: | PAGAMENTO SAMU - UNIAO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
Fonte de Recurso: | SAMU - UNIAO |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO (CONVENCIONAL) CABO ADULTO/CABO PEDIATRICO EM AÇO INOX, ACONDICIONADO EM ESTOJO (LAMPADA LEDS) CURVAS TANHO Nº 00,0,1,2,3,4,5. RETAS Nº 00,1,2,3,4,5. CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2018. | 2.248,08 | 2.248,08 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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30/05/2018 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO (CONVENCIONAL) CABO ADULTO/CABO PEDIATRICO EM AÇO INOX, ACONDICIONADO EM ESTOJO (LAMPADA LEDS) CURVAS TANHO Nº 00,0,1,2,3,4,5. RETAS Nº 00,1,2,3,4,5. CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2018. | 2.248,08 | ||
06/07/2018 | LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR | 2.248,08 | ||
23/07/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900400 PAGTO. REF. EMPENHO 424/2018 POA RESGATE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA - 410 | 2.248,08 | ||
TOTAL | 2.248,08 | 2.248,08 | 2.248,08 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |