Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: E.HURY & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
431 |
Data de lançamento: |
30/05/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CAIXA DE FOLHA DE OFICIO |
210,00 |
840,00 |
8.00 |
PASTAS AZ |
12,00 |
96,00 |
166.00 |
ENVELOPES |
0,60 |
99,60 |
7.00 |
GRAMPOS 26/6 |
8,00 |
56,00 |
13.00 |
CAIXAS ARQUIVO MORTO |
2,50 |
32,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2018 |
VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CAIXA DE FOLHA DE OFICIO PASTAS AZ ENVELOPES GRAMPOS 26/6 CAIXAS ARQUIVO MORTO |
1.124,10 |
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25/06/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
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1.124,10 |
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25/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852217
PAGTO. REF. EMPENHO 431/2018
E.HURY & CIA LTDA - 15 |
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1.124,10 |
TOTAL |
1.124,10 |
1.124,10 |
1.124,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.