Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SALABERRY & FERNANDES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
435 |
Data de lançamento: |
30/05/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO AO PLANTAO SAMU SALVAR NO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018 |
0,00 |
11.745,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2018 |
VALOR RELATIVO AO PLANTAO SAMU SALVAR NO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018 |
11.745,00 |
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30/05/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
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11.745,00 |
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30/05/2018 |
Estorno de liquidação por empenho e liquidação indevida |
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-11.745,00 |
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30/05/2018 |
Estorno por empenho indevido |
-11.745,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.