MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RELATIVO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE A IDA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018. SOLICITAÇÃO EM ANEXO
0,00
372,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2018
VALOR RELATIVO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE A IDA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018. SOLICITAÇÃO EM ANEXO
372,90
18/06/2018
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.
372,90
26/06/2018
Pagamento de Empenho 489/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
372,90
TOTAL
372,90
372,90
372,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.