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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SILVANA APPELT MACHADO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 501 Data de lançamento: 28/06/2018
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Saúde
Subfunção: ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade: PAGAMENTO SAMU - UNIAO
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: SAMU - UNIAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR RELATIVO A CARGA DE EXTINTOR UTILIZADOS NA SEDE DO SAMU SALVAR - RECARGA EXTINTOR PQS 04KG 55,00 55,00
1.00 RECARGA EXTINTOR AP 10L 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2018 VALOR RELATIVO A CARGA DE EXTINTOR UTILIZADOS NA SEDE DO SAMU SALVAR - RECARGA EXTINTOR PQS 04KG RECARGA EXTINTOR AP 10L 105,00
28/06/2018 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR 105,00
23/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900399 PAGTO. REF. EMPENHO 501/2018 SILVANA APPELT MACHADO ME - 82 105,00
TOTAL 105,00 105,00 105,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.