Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SILVANA APPELT MACHADO ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
501 |
Data de lançamento: |
28/06/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
SAMU - UNIAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VALOR RELATIVO A CARGA DE EXTINTOR UTILIZADOS NA SEDE DO SAMU SALVAR - RECARGA EXTINTOR PQS 04KG |
55,00 |
55,00 |
1.00 |
RECARGA EXTINTOR AP 10L |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2018 |
VALOR RELATIVO A CARGA DE EXTINTOR UTILIZADOS NA SEDE DO SAMU SALVAR - RECARGA EXTINTOR PQS 04KG RECARGA EXTINTOR AP 10L |
105,00 |
|
|
28/06/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR |
|
105,00 |
|
23/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900399
PAGTO. REF. EMPENHO 501/2018
SILVANA APPELT MACHADO ME - 82 |
|
|
105,00 |
TOTAL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.