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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 532 Data de lançamento: 05/07/2018
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Saúde
Subfunção: ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 30 DIAS DE FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO MARTINS JUNIOR - ASSESSOR JURIDICO. PERIODO AQUISITIVO 01/06/2015 A 31/05/2016 0,00 4.257,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2018 VALOR REFERENTE 30 DIAS DE FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO MARTINS JUNIOR - ASSESSOR JURIDICO. PERIODO AQUISITIVO 01/06/2015 A 31/05/2016 4.257,60
05/07/2018 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. 4.257,60
19/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 532/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 78 4.257,60
TOTAL 4.257,60 4.257,60 4.257,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 05/07/2018 383,18 Lançada
IRRF A REPASSAR PESSOA FISICA 05/07/2018 235,61 Lançada
TOTAL   618,79