Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ZAMPIERI & NICHELE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 587 Data de lançamento: 16/07/2018
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Saúde
Subfunção: ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade: PAGAMENTO SAMU - UNIAO
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: SAMU - UNIAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 13 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS INCUBADORAS DA AMBULANCIA DO SAMU SALVAR 0,00 2.120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2018 VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS INCUBADORAS DA AMBULANCIA DO SAMU SALVAR 2.120,00
15/08/2018 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR 2.120,00
15/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900403 PAGTO. REF. EMPENHO 587/2018 ZAMPIERI & NICHELE LTDA - 414 2.120,00
TOTAL 2.120,00 2.120,00 2.120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.