Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ZAMPIERI & NICHELE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
587 |
Data de lançamento: |
16/07/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
SAMU - UNIAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
13 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS INCUBADORAS DA AMBULANCIA DO SAMU SALVAR |
0,00 |
2.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2018 |
VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS INCUBADORAS DA AMBULANCIA DO SAMU SALVAR |
2.120,00 |
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15/08/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR |
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2.120,00 |
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15/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900403
PAGTO. REF. EMPENHO 587/2018
ZAMPIERI & NICHELE LTDA - 414 |
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2.120,00 |
TOTAL |
2.120,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.