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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MILANI E MILANI MECANICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 591 Data de lançamento: 20/07/2018
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Saúde
Subfunção: ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade: PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: SAMU - ESTADO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 VALOR RELATIVO A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO SAMU PLACA IQT 4062 - OLEO 15W40 23,00 138,00
1.00 FILTRO DE OLEO DIESEL 85,00 85,00
1.00 FILTRO DE OLEO 45,00 45,00
1.00 FILTRO DE AR 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2018 VALOR RELATIVO A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO SAMU PLACA IQT 4062 - OLEO 15W40 FILTRO DE OLEO DIESEL FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR 348,00
20/07/2018 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR 348,00
20/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000621 PAGTO. REF. EMPENHO 591/2018 MILANI E MILANI MECANICA LTDA ME - 364 348,00
TOTAL 348,00 348,00 348,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.