Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MILANI E MILANI MECANICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
591 |
Data de lançamento: |
20/07/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
VALOR RELATIVO A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO SAMU PLACA IQT 4062 - OLEO 15W40 |
23,00 |
138,00 |
1.00 |
FILTRO DE OLEO DIESEL |
85,00 |
85,00 |
1.00 |
FILTRO DE OLEO |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
FILTRO DE AR |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/07/2018 |
VALOR RELATIVO A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO SAMU PLACA IQT 4062 - OLEO 15W40 FILTRO DE OLEO DIESEL FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR |
348,00 |
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20/07/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR |
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348,00 |
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20/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000621
PAGTO. REF. EMPENHO 591/2018
MILANI E MILANI MECANICA LTDA ME - 364 |
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348,00 |
TOTAL |
348,00 |
348,00 |
348,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.