Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: KEZIA SINY POTIN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
604 |
Data de lançamento: |
08/08/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
3 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR RELATIVO AO PLANTAO DO SAMU SALVAR DE PALMEIRA DAS MISSOES NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018 |
0,00 |
6.720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2018 |
VALOR RELATIVO AO PLANTAO DO SAMU SALVAR DE PALMEIRA DAS MISSOES NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018 |
6.720,00 |
|
|
08/08/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
|
6.720,00 |
|
20/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000599
PAGTO. REF. EMPENHO 604/2018
KEZIA SINY POTIN - 275 |
|
|
6.720,00 |
TOTAL |
6.720,00 |
6.720,00 |
6.720,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISSQN-3%-KEZIA SINY POTIN -ME |
08/08/2018 |
201,60 |
|
Lançada |
IRRF 1,5% - PALMEIRA DAS MISSOES |
08/08/2018 |
100,80 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
302,40 |
|
|