Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MILANI E MILANI MECANICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
668 |
Data de lançamento: |
15/08/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VALOR RELATIVO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PAQ 9950 DO SAMU - FILTRO DE OLEO |
53,00 |
53,00 |
8.50 |
OLEO MOTOR |
50,00 |
425,00 |
1.00 |
ARRUELA BUJAO |
3,00 |
3,00 |
0.10 |
OLEO TUTELA DIREÇÃO HIDRAULICA |
25,00 |
2,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2018 |
VALOR RELATIVO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PAQ 9950 DO SAMU - FILTRO DE OLEO OLEO MOTOR ARRUELA BUJAO OLEO TUTELA DIREÇÃO HIDRAULICA |
483,50 |
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25/09/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR |
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483,50 |
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25/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000626
PAGTO. REF. EMPENHO 668/2018
MILANI E MILANI MECANICA LTDA ME - 364 |
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483,50 |
TOTAL |
483,50 |
483,50 |
483,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.