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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MILANI E MILANI MECANICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 669 Data de lançamento: 15/08/2018
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Saúde
Subfunção: ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade: PAGAMENTO SAMU - UNIAO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: SAMU - UNIAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR RELATIVO A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PAQ 9950 DO SAMU - COLA ESPELHO 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2018 VALOR RELATIVO A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PAQ 9950 DO SAMU - COLA ESPELHO 35,00
25/09/2018 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR 35,00
25/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900419 PAGTO. REF. EMPENHO 669/2018 MILANI E MILANI MECANICA LTDA ME - 364 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.