Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: HERLISE FORTES SUPERTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
678 |
Data de lançamento: |
30/08/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Conta de Despesa: |
3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA HERLISE F. SUEPRTI, IDA A CURSO EM PORTO ALEGRE NA SEDE DO IGAM NOS DIAS 27 A 29/08/2018. |
0,00 |
33,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2018 |
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA HERLISE F. SUEPRTI, IDA A CURSO EM PORTO ALEGRE NA SEDE DO IGAM NOS DIAS 27 A 29/08/2018. |
33,00 |
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30/08/2018 |
LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA NOTA FISCAL 20187311 |
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33,00 |
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10/09/2018 |
Pagamento de Empenho 678/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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33,00 |
TOTAL |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.