Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
685 |
Data de lançamento: |
06/09/2018 |
Tipo de empenho: |
INSS- |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSIM DA COMPETENCIA AGOSTO DE 2018 |
0,00 |
3.378,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2018 |
VALOR RELATIVO AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSIM DA COMPETENCIA AGOSTO DE 2018 |
3.378,11 |
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06/09/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
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3.378,11 |
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18/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 685/2018
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 10 |
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3.378,11 |
TOTAL |
3.378,11 |
3.378,11 |
3.378,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.