Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ONAZUS SUZANO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
691 |
Data de lançamento: |
13/09/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
SAMU - UNIAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO AO PLANTAO DO SAMU SALVAR DE PALMEIRA DAS MISSOES NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018 |
0,00 |
9.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/09/2018 |
VALOR RELATIVO AO PLANTAO DO SAMU SALVAR DE PALMEIRA DAS MISSOES NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018 |
9.600,00 |
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13/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FATURAMENTO |
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9.600,00 |
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19/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900413
PAGTO. REF. EMPENHO 691/2018
ONAZUS SUZANO & CIA LTDA - 111 |
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9.600,00 |
TOTAL |
9.600,00 |
9.600,00 |
9.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISSQN-3%-ONAZUS SUZANO & CIA LTDA |
13/09/2018 |
288,00 |
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Lançada |
IRRF 1,5% - PALMEIRA DAS MISSOES |
13/09/2018 |
144,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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432,00 |
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