Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BASEGIO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
698 |
Data de lançamento: |
18/09/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
SAMU - UNIAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO AO PLANTAO DO SAMU SALVAR DE PALMEIRA DAS MISSOES NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018 |
0,00 |
4.880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2018 |
VALOR RELATIVO AO PLANTAO DO SAMU SALVAR DE PALMEIRA DAS MISSOES NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018 |
4.880,00 |
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18/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FATURAMENTO |
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4.880,00 |
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25/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900420
PAGTO. REF. EMPENHO 698/2018
BASEGIO & CIA LTDA - 407 |
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4.880,00 |
TOTAL |
4.880,00 |
4.880,00 |
4.880,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF 1,5% - PALMEIRA DAS MISSOES |
18/09/2018 |
73,20 |
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Lançada |
ISSQN-3% BASEGIO & CIA LTDA |
18/09/2018 |
146,40 |
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Lançada |
TOTAL |
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219,60 |
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