Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BANRISUL S/A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
712 |
Data de lançamento: |
28/09/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR RELATIVO A DESPESA BANCÁRIA COM DÉBITO DO PARCELAMENTO ICMS |
0,00 |
408,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/09/2018 |
VALOR RELATIVO A DESPESA BANCÁRIA COM DÉBITO DO PARCELAMENTO ICMS |
408,94 |
|
|
28/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO |
|
408,94 |
|
28/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 712/2018
BANRISUL S/A - 25 |
|
|
408,94 |
TOTAL |
408,94 |
408,94 |
408,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.