Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AMARAL & SOARES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
834 |
Data de lançamento: |
18/10/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2018 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 833/2018 - VALOR RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018 DO MUNICIPIO DE BOA VISTA DAS MISSOES |
0,52 |
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18/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FATURAMENTO |
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0,52 |
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18/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 834/2018
AMARAL & SOARES LTDA - 121 |
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0,52 |
18/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852267
PAGTO. REF. EMPENHO 834/2018
AMARAL & SOARES LTDA - 121 |
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0,52 |
18/12/2018 |
EMPENHAO BAIXADO EM CONTA INDEVIDA. CONTA CORRETA BANCO DO BRASIL |
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-0,52 |
TOTAL |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.