Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MASSOTI & MASSOTI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
885 |
Data de lançamento: |
13/11/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TONER COMP RICOH SP3510 PARA USO DO CONSIM. |
210,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2018 |
VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TONER COMP RICOH SP3510 PARA USO DO CONSIM. |
420,00 |
|
|
30/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL |
|
420,00 |
|
17/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 885/2018
MASSOTI & MASSOTI LTDA - 181 |
|
|
420,00 |
TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.