Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
904 |
Data de lançamento: |
28/11/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A 30 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA JENAINE DE AZEVEDO - PERIODO AQUISITIVO 12/02/2017 A 11/02/2018 |
0,00 |
3.406,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2018 |
VALOR REFERENTE A 30 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA JENAINE DE AZEVEDO - PERIODO AQUISITIVO 12/02/2017 A 11/02/2018 |
3.406,05 |
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28/11/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
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3.406,05 |
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30/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 904/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 78 |
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3.406,05 |
TOTAL |
3.406,05 |
3.406,05 |
3.406,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS |
28/11/2018 |
27,24 |
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Lançada |
INSS |
27/11/2018 |
337,19 |
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Lançada |
INSS |
28/11/2018 |
337,19 |
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Lançada |
IRRF A REPASSAR PESSOA FISICA |
28/11/2018 |
101,44 |
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Lançada |
TOTAL |
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803,06 |
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