Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: E.HURY & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
951 |
Data de lançamento: |
28/11/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: CAIXA DE FOLHA DE OFICIO |
220,00 |
880,00 |
183.00 |
ENVELOPES |
0,60 |
109,80 |
3.00 |
GRAMPOS 26/6 |
8,00 |
24,00 |
4.00 |
CAIXAS ARQUIVO MORTO |
2,50 |
10,00 |
3.00 |
PASTAS AZ |
12,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2018 |
VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: CAIXA DE FOLHA DE OFICIO ENVELOPES GRAMPOS 26/6 CAIXAS ARQUIVO MORTO PASTAS AZ |
1.059,80 |
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11/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL. |
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1.059,80 |
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17/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852265
PAGTO. REF. EMPENHO 951/2018
E.HURY & CIA LTDA - 15 |
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1.059,80 |
TOTAL |
1.059,80 |
1.059,80 |
1.059,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.