Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
972 |
Data de lançamento: |
03/12/2018 |
Tipo de empenho: |
INSS- |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DO CONSIM NA COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO |
0,00 |
3.466,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2018 |
VALOR RELATIVO AO INSS DOS SERVIDORES DO CONSIM NA COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO |
3.466,82 |
|
|
03/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO |
|
3.466,82 |
|
19/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 972/2018
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 10 |
|
|
3.466,82 |
TOTAL |
3.466,82 |
3.466,82 |
3.466,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.