Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
973 |
Data de lançamento: |
03/12/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CONSIM PARA O EXERCICIO DE 2018 |
0,00 |
21.483,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2018 |
VALOR RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CONSIM PARA O EXERCICIO DE 2018 |
21.483,72 |
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03/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO |
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21.483,72 |
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10/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 973/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 78 |
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21.483,72 |
TOTAL |
21.483,72 |
21.483,72 |
21.483,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF A REPASSAR PESSOA FISICA |
03/12/2018 |
772,64 |
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Lançada |
INSS |
03/12/2018 |
337,20 |
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Lançada |
INSS |
03/12/2018 |
351,25 |
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Lançada |
INSS |
03/12/2018 |
393,39 |
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Lançada |
INSS |
03/12/2018 |
229,90 |
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Lançada |
INSS |
03/12/2018 |
172,43 |
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Lançada |
INSS |
03/12/2018 |
198,29 |
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Lançada |
TOTAL |
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2.455,10 |
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